Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0001353
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.777.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            189214
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-11-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.656.165
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.203
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 48.464
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 64.618
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CELSO ISIDORO ACEVEDO OZUNA
        
                                    RUC
                            
            614982-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13003-24-241163
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 500.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 390.557.324
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 390.557.324
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            437579
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento y Reparaciones varias de los vehículos del Interior del país
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        