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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001323
Monto de la Factura
₲ 3.233.113
Nro. Solicitud de Transferencia
151408
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.013.260

Retención DNCP
₲ 11.287
Retención IVA
₲ 88.176
Retención Renta
₲ 117.568
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CELSO ISIDORO ACEVEDO OZUNA
RUC
614982-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-241163
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.557.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.557.324

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437579
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varias de los vehículos del Interior del país
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico