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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0019223
Monto de la Factura
₲ 8.887.272
Nro. Solicitud de Transferencia
87418
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.290.693

Retención DNCP
₲ 31.025
Retención IVA
₲ 242.380
Retención Renta
₲ 323.174
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-238037
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.777.448.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.777.448.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435273
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos para Asunción y Area Metropolitana
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico