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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0019274
Monto de la Factura
₲ 2.134.887
Nro. Solicitud de Transferencia
139369
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.991.578

Retención DNCP
₲ 7.453
Retención IVA
₲ 58.224
Retención Renta
₲ 77.632
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-238037
Monto Contrato
₲ 2.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.777.448.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.777.448.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435273
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos para Asunción y Area Metropolitana
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico