Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0018831
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 915.073
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            88257
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            03-07-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            08-07-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-07-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 853.647
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.194
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 24.957
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 33.275
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GILCO PAR S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80009240-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            54
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13003-24-238037
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.800.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.777.448.527
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.777.448.527
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            435273
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento y reparación de vehículos para Asunción y Area Metropolitana
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        