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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001545
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167581
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.541.601

Retención DNCP
₲ 13.265
Retención IVA
₲ 103.636
Retención Renta
₲ 138.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIGIO ADRIAN ABENTE ZAVALA
RUC
4821502-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-241156
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.966.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.966.983

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437579
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varias de los vehículos del Interior del país
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico