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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003116
Monto de la Factura
₲ 47.656.317
Nro. Solicitud de Transferencia
40922
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.846.760

Retención DNCP
₲ 168.097
Retención IVA
₲ 1.299.718
Retención Renta
₲ 1.299.718
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12004-23-235067
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.679.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.424.827

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425564
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA SEDES DEL MRE. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores