Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001385
Monto de la Factura
₲ 71.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216343
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.447.369
Retención DNCP
₲ 279.185
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.158.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEGRÍA Y COLOR SRL
RUC
80089295-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12004-23-226169
Monto Contrato
₲ 2.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.354.667.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.354.667.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422555
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERIA PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores