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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0001713
Monto de la Factura
₲ 54.366.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111166
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.982.595

Retención DNCP
₲ 208.765
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.174.640
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALEGRÍA Y COLOR SRL
RUC
80089295-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12004-23-226169
Monto Contrato
₲ 2.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.563.155.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.563.155.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422555
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERIA PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores