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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 57.564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217477
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.985.132

Retención DNCP
₲ 221.046
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.302.560
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALEGRÍA Y COLOR SRL
RUC
80089295-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12004-23-226169
Monto Contrato
₲ 2.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.354.667.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.354.667.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422555
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERIA PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores