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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000215
Monto de la Factura
₲ 41.574.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144145
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.125.147

Retención DNCP
₲ 161.307
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.247.220
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALEGRÍA Y COLOR SRL
RUC
80089295-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12004-23-226169
Monto Contrato
₲ 2.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.354.667.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.354.667.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422555
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERIA PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores