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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0001744
Monto de la Factura
₲ 52.767.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124665
Fecha Solicitud de Transferencia
01-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.453.695

Retención DNCP
₲ 202.625
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.110.680
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALEGRÍA Y COLOR SRL
RUC
80089295-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12004-23-226169
Monto Contrato
₲ 2.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.563.155.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.563.155.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422555
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERIA PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores