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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015827
Monto de la Factura
₲ 15.201.600
Nro. Solicitud de Transferencia
146516
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.318.802

Retención DNCP
₲ 53.620
Retención IVA
₲ 414.589
Retención Renta
₲ 414.589
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-178464
Monto Contrato
₲ 76.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.594.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.594.009

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365380
Nombre de la Licitación
LPN SBE N°03/2019 "SERVICIO DE REIMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 2019 - LEO, PIENSO, APRENDO Y MAPARA"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion