Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031999
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28073
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.039.873
Retención DNCP
₲ 1.763.636
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 13.636.364
Multa
₲ 6.923.763
Datos del Contrato
Proveedor
NAIPEX S.A.E.C.A
RUC
80085533-7
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-177045
Monto Contrato
₲ 1.384.752.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.297.412.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.297.412.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/19 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion