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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49439
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.156.364

Retención DNCP
₲ 2.116.364
Retención IVA
₲ 16.363.636
Retención Renta
₲ 16.363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-177044
Monto Contrato
₲ 2.301.551.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.167.894.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.167.894.052

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/19 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion