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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0001704
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84260
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.963.636

Retención DNCP
₲ 1.763.636
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 13.636.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-178466
Monto Contrato
₲ 1.038.570.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 978.258.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 978.258.160

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365380
Nombre de la Licitación
LPN SBE N°03/2019 "SERVICIO DE REIMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 2019 - LEO, PIENSO, APRENDO Y MAPARA"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion