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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0004312
Monto de la Factura
₲ 84.561.868
Nro. Solicitud de Transferencia
65020
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2020
Fecha de la Transferencia
24-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.651.129

Retención DNCP
₲ 298.273
Retención IVA
₲ 2.306.233
Retención Renta
₲ 2.306.233
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-179064
Monto Contrato
₲ 527.164.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.550.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.550.634

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359581
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2019 Servicio de Impresión de Módulo, Textos y Programas de Estudio para la Dirección General de Educación Permanente - Plurianual 2019 - 2020.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion