Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004106
Monto de la Factura
₲ 105.432.904
Nro. Solicitud de Transferencia
146465
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.310.127
Retención DNCP
₲ 371.891
Retención IVA
₲ 2.875.443
Retención Renta
₲ 2.875.443
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-179064
Monto Contrato
₲ 527.164.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.550.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.550.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359581
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2019 Servicio de Impresión de Módulo, Textos y Programas de Estudio para la Dirección General de Educación Permanente - Plurianual 2019 - 2020.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion