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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012701
Monto de la Factura
₲ 441.267.581
Nro. Solicitud de Transferencia
50224
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.641.970

Retención DNCP
₲ 1.556.471
Retención IVA
₲ 12.034.570
Retención Renta
₲ 12.034.570
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L
RUC
80017742-8
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-180277
Monto Contrato
₲ 24.998.521.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.919.646.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.919.646.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359506
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/2019 "Servicio de Embalaje y Transporte de Kits escolar - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion