Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013520
Monto de la Factura
₲ 211.419.648
Nro. Solicitud de Transferencia
22826
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.141.933
Retención DNCP
₲ 745.735
Retención IVA
₲ 5.765.990
Retención Renta
₲ 5.765.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L
RUC
80017742-8
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-180277
Monto Contrato
₲ 24.998.521.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.919.646.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.919.646.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359506
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/2019 "Servicio de Embalaje y Transporte de Kits escolar - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion