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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000888
Monto de la Factura
₲ 25.434.618
Nro. Solicitud de Transferencia
10105
Fecha Solicitud de Transferencia
14-02-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.957.561

Retención DNCP
₲ 89.715
Retención IVA
₲ 693.671
Retención Renta
₲ 693.671
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
1031-2019-0214
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-168579
Monto Contrato
₲ 2.690.134.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.060.675.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.060.675.680

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351981
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 07/18 "ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - AD REFERÉNDUM - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion