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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 6.621.517
Nro. Solicitud de Transferencia
132343
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.236.987

Retención DNCP
₲ 23.356
Retención IVA
₲ 180.587
Retención Renta
₲ 180.587
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
1031-2019-0214
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-168579
Monto Contrato
₲ 2.690.134.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.060.675.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.060.675.680

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351981
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 07/18 "ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - AD REFERÉNDUM - 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion