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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031998
Monto de la Factura
₲ 756.577.182
Nro. Solicitud de Transferencia
93936
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 712.640.682

Retención DNCP
₲ 2.668.654
Retención IVA
₲ 20.633.923
Retención Renta
₲ 20.633.923
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NAIPEX S.A.E.C.A
RUC
80085533-7
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-177048
Monto Contrato
₲ 2.878.941.127
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.697.358.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.697.358.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/19 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion