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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046759
Monto de la Factura
₲ 39.617.468
Nro. Solicitud de Transferencia
64925
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
07-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.675.492

Retención DNCP
₲ 141.182
Retención IVA
₲ 1.080.476
Retención Renta
₲ 720.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12010-17-138264
Monto Contrato
₲ 846.058.669
Total Pagado por el Contrato
₲ 804.586.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 804.586.410

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324892
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia