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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005488
Monto de la Factura
₲ 238.916.645
Nro. Solicitud de Transferencia
33913
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.205.384

Retención DNCP
₲ 851.413
Retención IVA
₲ 6.515.908
Retención Renta
₲ 4.343.940
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
107/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12010-17-151274
Monto Contrato
₲ 366.030.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.087.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.087.897

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324995
Nombre de la Licitación
LPN MAG 08/2017 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS AUDIOVISUALES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia