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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000059
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100916
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.392.727

Retención DNCP
₲ 1.425.455
Retención IVA
₲ 10.909.091
Retención Renta
₲ 7.272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALMA MARIA ORIHUELA ROMERO
RUC
2352905-9
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12010-17-139655
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.785.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.785.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331952
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE PAPA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia