Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            003-001-0001384
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 51.983.250
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            111851
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-08-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-09-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-09-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 50.051.950
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 194.008
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 747.457
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 989.835
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PEDRO ESTEBAN DELVALLE SERVIN
        
                                    RUC
                            
            1431953-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            101/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12010-17-151329
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.577.003.995
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.510.503.463
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.510.503.463
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            334790
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y BALANCEADOS PARA ANIMALES 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Agricultura y Ganaderia
        