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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002157
Monto de la Factura
₲ 706.323.202
Nro. Solicitud de Transferencia
90227
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 658.293.224

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 19.263.360
Retención Renta
₲ 25.684.480
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-232289
Monto Contrato
₲ 3.018.323.202
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.791.707.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.787.867.462

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion