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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023605
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55235
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.800.000

Retención DNCP
₲ 1.396.364
Retención IVA
₲ 10.909.091
Retención Renta
₲ 14.545.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-232284
Monto Contrato
₲ 4.290.078.883
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.065.417.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.061.927.027

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion