Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 226.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51900
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.098
Retención DNCP
₲ 791
Retención IVA
₲ 6.177
Retención Renta
₲ 8.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-236052
Monto Contrato
₲ 7.000.987.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 837.684.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 830.207.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435129
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2023 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2023/2025"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion