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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000253
Monto de la Factura
₲ 866.149.698
Nro. Solicitud de Transferencia
93421
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 830.873.783

Retención DNCP
₲ 3.023.650
Retención IVA
Retención Renta
₲ 31.496.353
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-232295
Monto Contrato
₲ 43.397.611.191
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.261.626.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.245.917.576

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion