Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001034
Monto de la Factura
₲ 2.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127624
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.864.000.000
Retención DNCP
₲ 6.981.818
Retención IVA
₲ 54.545.455
Retención Renta
₲ 72.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-232649
Monto Contrato
₲ 18.724.043.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.129.536.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.120.808.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion