Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0115994
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.440.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            60064
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-05-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-06-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-06-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.222.359
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.823
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 121.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 80.727
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTOR SA
        
                                    RUC
                            
            80001340-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            1/3
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13002-15-112199
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 400.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 380.252.353
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 380.252.353
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            295114
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL
        
                                    Convocante
                            
            Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Justicia Electoral
        