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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000667
Monto de la Factura
₲ 264.288.655
Nro. Solicitud de Transferencia
166832
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.333.706

Retención DNCP
₲ 941.829
Retención IVA
₲ 7.207.872
Retención Renta
₲ 4.805.248
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28004-17-148186
Monto Contrato
₲ 1.846.031.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.675.912.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.614.102.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334308
Nombre de la Licitación
Construcciones en el Campus y Sedes de la UNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado