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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000886
Monto de la Factura
₲ 52.419.355
Nro. Solicitud de Transferencia
31069
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.476.344

Retención DNCP
₲ 195.699
Retención IVA
₲ 748.848
Retención Renta
₲ 998.464
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANDRO LUIZ DA SILVA
RUC
3604688-4
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13006-17-135293
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.472.038.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.472.038.258

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319635
Nombre de la Licitación
Alquiler para la Sede Administrativa
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica