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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 2.829.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208718
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.694.880.361

Retención DNCP
₲ 10.454.568
Retención IVA
₲ 40.417.143
Retención Renta
₲ 80.834.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12010-22-222720
Monto Contrato
₲ 2.829.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.694.880.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.694.880.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412234
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS Y PLANTINES PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia