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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000223
Monto de la Factura
₲ 1.307.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209144
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.244.948.618

Retención DNCP
₲ 4.829.676
Retención IVA
₲ 18.671.429
Retención Renta
₲ 37.342.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12010-22-222722
Monto Contrato
₲ 1.607.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.529.724.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.529.724.661

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412234
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS Y PLANTINES PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia