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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002360
Monto de la Factura
₲ 334.034.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98845
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.175.338

Retención DNCP
₲ 1.234.335
Retención IVA
₲ 4.771.914
Retención Renta
₲ 9.543.829
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12010-22-222719
Monto Contrato
₲ 6.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.256.943.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.256.943.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412234
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS Y PLANTINES PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia