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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002279
Monto de la Factura
₲ 1.387.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39996
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.321.769.665

Retención DNCP
₲ 5.127.697
Retención IVA
₲ 19.823.571
Retención Renta
₲ 39.647.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA KARINA OZORIO
RUC
1187241-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12010-22-222719
Monto Contrato
₲ 6.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.256.943.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.256.943.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412234
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS Y PLANTINES PARA DEPENDENCIAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia