Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004063
Monto de la Factura
₲ 20.634.900
Nro. Solicitud de Transferencia
96776
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2023
Fecha de la Transferencia
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.570.690
Retención DNCP
₲ 75.014
Retención IVA
₲ 390.439
Retención Renta
₲ 580.003
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12010-22-224149
Monto Contrato
₲ 637.024.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.489.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.489.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia