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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004067
Monto de la Factura
₲ 20.265.900
Nro. Solicitud de Transferencia
96776
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2023
Fecha de la Transferencia
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.223.341

Retención DNCP
₲ 73.711
Retención IVA
₲ 380.492
Retención Renta
₲ 569.928
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12010-22-224149
Monto Contrato
₲ 637.024.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.489.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.489.794

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia