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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003840
Monto de la Factura
₲ 7.724.500
Nro. Solicitud de Transferencia
208874
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.354.190

Retención DNCP
₲ 28.491
Retención IVA
₲ 114.402
Retención Renta
₲ 220.295
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12010-22-224149
Monto Contrato
₲ 637.024.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.489.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.489.794

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia