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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006722
Monto de la Factura
₲ 37.589.788
Nro. Solicitud de Transferencia
49879
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2026
Fecha de la Transferencia
12-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.066.488

Retención DNCP
₲ 131.223
Retención IVA
₲ 1.025.176
Retención Renta
₲ 1.366.901
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-25-259715
Monto Contrato
₲ 872.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.687.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.687.697

Datos de la Licitación

ID de Licitación
473114
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio