Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 1.919.348
Nro. Solicitud de Transferencia
91215
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.825.265
Retención DNCP
₲ 6.840
Retención IVA
₲ 52.346
Retención Renta
₲ 34.897
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
004/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23022-16-120496
Monto Contrato
₲ 940.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.452.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.088.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304355
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta