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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000446
Monto de la Factura
₲ 28.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82775
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.083.961

Retención DNCP
₲ 101.493
Retención IVA
₲ 776.728
Retención Renta
₲ 517.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIO INTEGRAL AGROPECUARIO SA (S.I.A. SA)
RUC
80016734-1
Número de Contrato
011/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23022-16-125577
Monto Contrato
₲ 179.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.645.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.311.332

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311178
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta