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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003136
Monto de la Factura
₲ 31.354.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52818
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.817.084

Retención DNCP
₲ 111.734
Retención IVA
₲ 855.109
Retención Renta
₲ 570.073
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
025/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23022-16-128329
Monto Contrato
₲ 94.626.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.987.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.987.606

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311178
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta