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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001755
Monto de la Factura
₲ 21.624.217
Nro. Solicitud de Transferencia
113808
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.261.658

Retención DNCP
₲ 76.823
Retención IVA
₲ 485.501
Retención Renta
₲ 800.235
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254425
Monto Contrato
₲ 200.924.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.434.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.434.901

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1