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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026962
Monto de la Factura
₲ 3.103.345
Nro. Solicitud de Transferencia
35516
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.895.026

Retención DNCP
₲ 10.833
Retención IVA
₲ 84.637
Retención Renta
₲ 112.849
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250641
Monto Contrato
₲ 81.867.618
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.650.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.650.696

Datos de la Licitación

ID de Licitación
456862
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/25 "Adquisición de útiles y materiales eléctricos, bienes de consumo varios, productos e insumos metálicos y no metálicos y herramientas menores"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4