Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 1.669.800
Nro. Solicitud de Transferencia
19375
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2026
Fecha de la Transferencia
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.557.711
Retención DNCP
₲ 5.829
Retención IVA
₲ 45.540
Retención Renta
₲ 60.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-262870
Monto Contrato
₲ 526.700.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.634.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.634.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474282
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
