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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001244
Monto de la Factura
₲ 96.810.058
Nro. Solicitud de Transferencia
39876
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.311.463

Retención DNCP
₲ 337.955
Retención IVA
₲ 2.640.274
Retención Renta
₲ 3.520.366
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250632
Monto Contrato
₲ 1.603.619.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.495.957.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.495.957.176

Datos de la Licitación

ID de Licitación
456630
Nombre de la Licitación
Servicios De Mantenimiento Y Reparaciones Menores Del CF Nro 5 - (II Etapa) Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5